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[ 索引号 ] | 11500230008686430A/2023-00200 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、可以看禁播影片的app |
[ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-09-18 | [ 发布日期 ] | 2023-09-18 |
[ 索引号 ] | 11500230008686430A/2023-00200 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、可以看禁播影片的app |
[ 发布机构 ] | 丰都县卫生健康委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-18 |
[ 发布日期 ] | 2023-09-18 |
丰都县仁沙镇卫生院2022年度部门可以看禁播影片的app情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.公共卫生服务:负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、 2 型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中医药健康管理和疾病康复;疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。
2.基本医疗服务:开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理。
3.计划生育服务:开展生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。
4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作。
5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理。
6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作。
7.负责辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作,承担区域内公共卫生信息收集与报告。
(二)机构设置
仁沙镇卫生院位于仁沙镇罗家桥村1组,占地面积 6. 24 亩,建筑面积 4940 平方米,由卫生院主体和红星门诊部组成。卫生院现有职工 36 人,其中在编人员 18 人,临聘人员 12 人。其中主治医师 2 人,主管技师 1 人,执业医师 1 人、执业助理医师 2 人,全科医师 3 人,执业护士 6 人。本科学历人员 4 人,大专学历 12 人。
开设门诊部和住院部,有内科、妇科、外科、骨科、中医科、医技科(超声室、心电室、检验室、数字化 DR 片室等 ) 、公共卫生科等 11 个科室,能为广大患者提供临床各科常见病和多发病的诊治。主要设备有病房呼叫系统、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、 B 超仪、多普勒彩色超声议、心电监护仪、数字化 DR 照光机、颈腰椎牵引治疗仪、中频治疗仪、电针治疗仪、中心供氧设备等大批现代诊疗设备。目前床位编制 40 张,配备救护车 1 辆救护车 1 辆,能开展骨科手术(如四肢骨折内外固定术、手法整复等)、普外科手术、妇产科手术。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度可以看禁播影片的app编制的下级预算单位。
二、部门可以看禁播影片的app情况说明
(一)收入支出可以看禁播影片的app总体情况说明
1.总体情况。 2022年度收入总计 851.62 万元,支出总计 851.62 万元。收支较上年可以看禁播影片的app数增加 134.95 万元,增长 18.8% ,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 99.44 万元、事业收入增加 35.51 万元、社会和保障就业支出增加 3.56 万元,卫生和健康支出增加 37.29 万元。
2.收入情况。 2022年度收入合计 851.62 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 134.95 万元,增长 18.8% ,主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加 99.44 万元、事业收入增加 35.51 万元。其中:财政拨款收入 422.24 万元,占 49.6% ;事业收入 429.38 万元,占 50.4% ;此外,使用非财政拨款结余 0.00 万元,年初结转和结余 0.00 万元。
3.支出情况。 2022年度支出合计 757.52 万元,较上年可以看禁播影片的app增加 40.85 万元,增长 5.7% ,主要原因是社会和保障就业支出增加 3.56 万元,卫生和健康支出增加 37.29 万元。其中:基本支出 723.90 万元,占 95.6% ;项目支出 33.62 万元,占 4.4% 。此外,结余分配 94.10 万元。
4.结转结余情况。 2022年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 0.00 万元,增长 0.0% ,年末结转和结余与上年持平。
(二)财政拨款收入支出可以看禁播影片的app总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计 422.24 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 99.44 万元,增长 30.8% 。主要原因是拨付了职工超额绩效,增加公共卫生服务经费等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出可以看禁播影片的app情况说明
1.收入情况。 2022年度一般公共预算财政拨款收入 422.24 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 99.44 万元,增长 30.8% 。主要原因是财政拨款较 2021 年有所增加。较年初预算数增加 79.08 万元,增长 23.0% 。主要原因是财政预算政策调整所致。此外,年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。
2.支出情况。 2022年度一般公共预算财政拨款支出 422.24 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 99.44 万元,增长 30.8% 。主要原因是财政拨款较 2021 年有所增加。较年初预算数增加 79.08 万元,增长 23.0% 。主要原因是财政预算政策调整所致。
3.结转结余情况。 2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 0.00 万元,增长 0.0% ,年末一般公共预算财政拨款结转和结余与上年持平。
4.比较情况。 本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出 36.13 万元,占 8.6% ,较年初预算数增加 10.13 万元,增长 39.0% ,主要原因是根据年工资总额重新核定职工五险及福利待遇,导致实际支出增加。
(2)卫生健康支出 386.11 万元,占 91.4% ,较年初预算数增加 68.95 万元,增长 21.7% ,主要原因是财政预算政策调整所致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出可以看禁播影片的app情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 422.24 万元。其中:人员经费 288.34 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 3.82 万元,增长 1.3% ,主要原因是工资福利支出增加、对个人和家庭的补助增加等。人员经费用途主要包括基本工资,津贴补贴,绩效工资,机关事业单位养老保险,职业年金,职工基本医疗保险和住房公积金等费用缴纳。公用经费 133.89 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 95.61 万元,增长 249.8% ,主要原因是办公费增加 23.39 万元,印刷费增加 0.13 万元,电费增加 0.39 万元,差旅费增加 0.11 万元,专用材料费增加 49.52 万元,其他商品和服务支出增加 21.68 万元等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、专用材料费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支可以看禁播影片的app情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出可以看禁播影片的app情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公 ” 经费情况说明
(一)“三公 ” 经费支出总体情况说明
2022年度 “ 三公 ” 经费支出共计 0 万元,较年初预算数增加 0 万元,增长 0.0% ,主要原因是本单位 2022 年度 “ 三公 ” 经费年初预算和本年支出均为 0 。较上年支出数增加 0 万元,增长 0.0% ,主要原因是 “ 三公 ” 经费本年支出和上年支出均为 0 。与上年可以看禁播影片的app数相比,基本持平。
我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公 ” 经费。
(二)“三公 ” 经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算数、上年可以看禁播影片的app数持平。
本单位2022年度未发生公务车购置费,与年初预算数、上年可以看禁播影片的app数持平。
本单位2022年度未发生公务车运行费,与年初预算数、上年可以看禁播影片的app数持平。
本单位2022年度未发生公务接待费,与年初预算数、上年可以看禁播影片的app数持平。
(三)“三公 ” 经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人;公务用车购置 0 辆,公务车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:国内外事接待 0 批次, 0 人;国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。 2022 年本部门人均接待费 0.00 元,车均购置费 0.00 万元,车均维护费 0.00 万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 0.00 万元,增长 0.0% ,主要原因是本单位 2022 年度和 2021 年度会议费支出均为 0 。本年度培训费支出 0.00 万元,较上年可以看禁播影片的app数增加 0.00 万元,增长 0.0% ,主要原因是本单位 2022 年度和 2021 年度培训费支出均为 0 。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门可以看禁播影片的app列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对部门整体1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 1 项,涉及资金 5.9 万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确, 预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了医院正常运行,项目基本达到了预期绩效目标。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2022年度项目绩效自评表 |
|||||||||||
项目名称: |
购置专用设备 |
项目编码: |
|
自评总分: |
100 |
|
|
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项目主管部门: |
丰都县卫生健康委员会 |
财政归口处室: |
社保科 |
部门 联系人: |
杨官会 |
联系 电话 |
70689010 |
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资金情况 |
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|
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 |
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年度总金额 |
59000 |
59000 |
59000 |
100% |
10 |
10 |
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其中:财政拨款 |
|
|
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绩效目标 |
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
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保证医院正常运行,及时更新维修医疗设备,维护患者和本院职工的利益。 |
保证医院正常运行,及时更新维修医疗设备,维护患者和本院职工的利益。 |
完成 |
|||||||||
绩效指标 |
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指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(% ) |
得分系数(% ) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
业务质量提升 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
用于医院业务需要 |
|
业务水平 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
患者满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
医院效益 |
|
定性 |
明显改善 |
全部完成 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
设备维护 |
|
定性 |
较好 |
全部完成 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|
|
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余: 指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余: 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配: 指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余: 指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级): 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级): 反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级): 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、可以看禁播影片的app公开联系方式及信息反馈渠道
本单位可以看禁播影片的app公开信息反馈和联系方式:
杨官会 023-70689010
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